XXX项目
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汇 报 材 料
各位领导、各位同事:
大家好!
根据龙建四公司的相关要求及项目部与公司签订的承包合同的规定,现
将第**项目部截止2016年度就承担建**段工程建设项目**合同段的经营情
况汇报如下:
一、截止目前工程完成情况:
二、截止2016年 9月20日收入、成本、效益情况
按收支配比,成本、进度、收入三同步原则确认效益情况如下:
(一)计量收入:
1、完工已批复: 万元,
其中:合同内: 万元
合同外: 万元
2、完工未批复: 万元
其中:合同内: 万元
合同外: 万元。
3、收入合计: 万元。(二)工程成本:
工程成本均按有限公司要求及时结算入账,应付、预付款项均与往来客
户核对清楚,不存在漏结、超结、超付现象。
1、已进成本: 万元 。
2、未进成本: 万元
3、应决算成本合计: 万元。
(三)应缴税金: 万元(注:税率 %)
(四)按签订的指标当期应上缴利润: 万元;利润率 %(指标率 %)。
(五)当期效益情况:
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1、财务账面利润: 万元,利润率: %。
2、成本中相关存货: 万元。
3、实际利润: 万元,利润率: %。
三、项目预计经营情况:
(一)预计到2016年12月31日收入、成本、效益情况
1、总收入: 万元
2、总成本: 万元
3、总税金: 万元(税率 %)
4、总实际利润: 万元;利润率: %(指标率 %)
(二)预计项目完工后总体收入、成本、效益情况(2016年未完工项
目填报)
1、总收入: 万元
2、总成本: 万元
3、总税金: 万元(税率 %)
4、总实际利润: 万元;利润率: %(指标率 %)
四、业主拨付资金情况:
1、业主计量批复总额: 万元。
2、保留金(按 5 %)总额: 万元。【以业主扣留为准】
五、上缴公司资金情况:
1、业主拨付资金总额: 万元。
2、应上缴公司资金: 万元。
3、已上缴公司资金: 万元。
4、欠缴公司资金: 万元
六、截止2016年9月20日财务应付账款余额情况
1、应付账款余额: 万元
2、如何解决、解决期限:
七、截止2016年9月20日职工、临时工奖金、补助费等发放情况:
1、应发放金额: 万元。
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2、已发放金额: 万元。
3、未发放金额: 万元。
八、截止2016年9月20日民工工资发放情况
1、应发放金额: 万元,
2、已发放金额: 万元,
3、未发放金额: 万元。
4、未发放金额如何解决、解决期限:
九、未完成指标原因分析:
十、未完成指标下一步措施:
十一、其它需要公司解决的争议和问题
十二、附表如下:
1、截至2016年度项目经营收入、成本、效益情况统计【汇总】表。
2、项目业绩考评总表。
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